8月26日,市交投公司內(nèi)部審計(jì)小組在各部室、各子公司的大力支持和密切配合下圓滿完成內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段工作。
實(shí)施過(guò)程中,內(nèi)部審計(jì)小組本著高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,通過(guò)查閱文件、記錄、訪問(wèn)、交談等方式對(duì)公司上年度內(nèi)部審計(jì)整改落實(shí)情況、內(nèi)控制度執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、目標(biāo)完成及風(fēng)險(xiǎn)控制、工程管理、人力資源管理等情況進(jìn)行審核,查找公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。
內(nèi)部審計(jì)小組后續(xù)將進(jìn)一步完善分析、交叉互審、最終形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,并對(duì)檢查出的問(wèn)題提出有針對(duì)性的、可操作性的整改建議,以提高公司管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。
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